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企業(yè)零申報的4個須知 創(chuàng)企服務(wù)

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  • 1~1
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  • ≥2
    ¥99/件
  • 產(chǎn)品名稱企業(yè)零申報的4個須知 創(chuàng)企服務(wù)
  • 產(chǎn)品品牌創(chuàng)企
  • 總供應(yīng)量132件
詳細信息:

企業(yè)零申報的4個須知。

1、取得免稅收入只需零申報?

不久前,某企業(yè)的會計來到辦稅服務(wù)廳,咨詢零申報的問題。問:“我們企業(yè)是增值稅小規(guī)模納稅人,已經(jīng)按規(guī)定辦理增值稅減免稅備案,一季度銷售蔬菜收入10萬元,全部符合免稅條件,可以零申報嗎?”

已經(jīng)進行減免稅備案的企業(yè)可以零申報么?不少納稅人會有這樣的疑問。

提醒:這種情況是不可以零申報的。按照相關(guān)規(guī)定,辦理增值稅減免備案的納稅人應(yīng)納稅額為零,但并不代表該納稅人可以零申報,而是應(yīng)該向稅務(wù)機關(guān)如實申報。正確的申報方式是將當期免稅收入10萬元填入增值稅申報表第12欄“其他免稅銷售額”完成當期申報。

2、月銷售額未達3萬元只需零申報?

“我們公司是增值稅小規(guī)模納稅人,當月銷售收入20000元,可享受小微企業(yè)增值稅免稅的優(yōu)惠政策,可以零申報嗎?”某公司向稅務(wù)人員提出了納稅人經(jīng)常會遇到的問題。

提醒:增值稅小規(guī)模納稅人容易陷入“月銷售額未達3萬元只需零申報”的誤區(qū)。實際上,按照相關(guān)規(guī)定,在享受國家稅收優(yōu)惠的同時,應(yīng)該向稅務(wù)機關(guān)如實申報。正確的方式是計算出不含稅收入,再用不含稅收入算出應(yīng)繳納增值稅,填入申報表相應(yīng)欄次享受免稅。

3、當期未取得收入只需零申報?

“我們公司剛剛開業(yè),這個月購買設(shè)備取得增值稅進項發(fā)[piao]5份,進項稅額8500元,已經(jīng)做了認證,但是沒有取得收入,請問可以零申報嗎?”

提醒:雖然沒有取得銷售收入,但是存在進項稅額,如果該納稅人因未發(fā)生銷售辦理零申報,未抵扣進項稅額會造成逾期抵扣而不能抵扣。正確方式是在對應(yīng)的銷售額欄次填寫0,把當期已認證的進項稅額8500元填入申報表的進項稅額欄次中,產(chǎn)生期末留抵稅額在下期繼續(xù)抵扣。

4、企業(yè)長期虧損,企業(yè)所得稅可零申報?

“我們公司長期虧損,沒有企業(yè)所得稅應(yīng)納稅款,企業(yè)所得稅可以零申報嗎?”

提醒:企業(yè)的虧損是可以向以后五個納稅年度結(jié)轉(zhuǎn)彌補的,如果做了零申報